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老師,建筑安裝工程完工比例不可以準確計算,那應該怎么結轉成本

84785019| 提问时间:2023 04/14 16:46
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好,看你收入結轉。根據收入的情況,結轉對應的成本。
2023 04/14 16:47
84785019
2023 04/14 16:50
我的收入都是根據開票來確認的
玲老師
2023 04/14 16:55
你好 對應這個轉成本 收入成本要配比?
84785019
2023 04/14 17:04
比如銷售收入50萬元,那成本相應的是60-50萬元左右嗎?也就等于是自己估算的成本
玲老師
2023 04/14 17:09
你好 這個不好說準確 不? ?看50萬收入點總收入多少 來分一下 為好?
84785019
2023 04/14 17:16
好吧。老師,我去年暫估了銷售收入,那今年這個銷售收入怎么沖回呢。然后又在本月開出發(fā)票了
84785019
2023 04/14 17:19
主要我們的總收入也沒法確認,是按時計算的
玲老師
2023 04/14 17:21
那個也能計算出來的,根據比如說咱100萬的項目確認50萬的收入了,那不就是一半唄,成本也按一半。
84785019
2023 04/14 17:25
有的工程他的總價算不出來,每個月都有,合同也是開放式的
玲老師
2023 04/14 17:33
那就沒辦法了,你就大致的估計一下吧。
84785019
2023 04/14 17:55
老師,那能不能根據實際發(fā)生的成本直接計入成本,然后收入做暫估
玲老師
2023 04/14 17:56
收入應該是實際的,不能估咱發(fā)生了就記收入,因為收入要交稅的。
84785019
2023 04/14 17:58
好的,老師我去年暫估了,那要怎么沖回。我今年發(fā)票已經開了
玲老師
2023 04/14 18:01
您好,您去年展估的是什么?
84785019
2023 04/14 18:03
暫估了收入,做的借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
玲老師
2023 04/14 18:07
那您這個做的就不對唄,您做了收入就要交增值稅的。
玲老師
2023 04/14 18:07
那您就把這個分錄紅沖,然后按照發(fā)票確認收入就行了。
84785019
2023 04/14 18:11
收入實際是產生的,就是沒有開票。我去年增值稅申報的時候沒有計進去,是企業(yè)所得稅的時候算了。直接紅沖,還是通過以前年度損益調整科目
玲老師
2023 04/14 18:16
去年的收入要用以前年度損益調整來調整。
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