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老師 我們公司是做餐飲的 然后給學(xué)校供餐 ,3月份的收入忘記把免稅的稅額轉(zhuǎn)收入 然后直接報(bào)稅了 ,然后我在4月份把免稅稅額轉(zhuǎn)收入了,然后報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額是一個(gè)負(fù)數(shù) 這樣報(bào)表可以申報(bào)成功么 會(huì)不會(huì)影響報(bào)表申報(bào)不成功呢?

84784950| 提問時(shí)間:2023 04/14 16:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你是四月把三月的一起轉(zhuǎn)入了嗎
2023 04/14 16:12
84784950
2023 04/14 16:13
是的 是再4月轉(zhuǎn)的3月的
宋生老師
2023 04/14 16:15
你好,這種本身做法不太對(duì)。正規(guī)的做法是3月份的申報(bào)表。
84784950
2023 04/14 16:24
我知道不太對(duì),但是如果我這樣改,4月份申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)。可以申報(bào)成功嗎
宋生老師
2023 04/14 16:25
您好,你就算申報(bào)成功了,稅局還是會(huì)讓你回去改的,沒必要。
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