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資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤年初余額+利潤表上凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額

84785029| 提問時(shí)間:2023 04/14 15:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
就這個(gè),這個(gè)凈利潤是累計(jì)的,凈利潤你是加的這個(gè)數(shù)吧?
2023 04/14 15:59
84785029
2023 04/14 16:01
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤年初余額+利潤表上本年累計(jì)凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額
玲老師
2023 04/14 16:03
那您看一下有沒有以前年度損益調(diào)整?或者看有沒有分紅?
玲老師
2023 04/14 16:03
然后再看一下你的報(bào)表是不是平的?
84785029
2023 04/14 16:12
報(bào)表是平的,去年12月有一筆銀行利息16元漏入賬,今年1月補(bǔ)入賬了,借:銀行存款16 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -16,3月又借:利潤分配-未分配利潤 -16 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 16
玲老師
2023 04/14 16:17
那就是差這筆唄,是不是?那就調(diào)整期初未分配利潤,不調(diào)整差這一筆也行。
84785029
2023 04/14 16:18
是的,差在這一筆,怎么調(diào)整期初未分配利潤?
玲老師
2023 04/14 16:23
你好手動(dòng)去調(diào)整 或者不調(diào)整都可以?
84785029
2023 04/14 16:27
手動(dòng)怎么調(diào)整呢?
玲老師
2023 04/14 16:28
手動(dòng)去改期初未分配利潤手動(dòng)去改。
84785029
2023 04/14 16:31
改了不平
玲老師
2023 04/14 16:39
那就不用處理了? 報(bào)表平就行?
84785029
2023 04/14 16:42
利潤表要把財(cái)務(wù)費(fèi)用-16元。就平了
84785029
2023 04/14 16:43
負(fù)債表與利潤表相差16元可以嗎?
玲老師
2023 04/14 16:44
但是我看你的帳沒有錯(cuò),除非你報(bào)表沒有取上數(shù)。
84785029
2023 04/14 16:48
3月利潤分配-未分配利潤明細(xì)賬余額是1636721.50,負(fù)債表上未分配利潤年初余額1636705.36。
84785029
2023 04/14 16:51
是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)利潤的分錄,借:本年利潤 16,貸:利潤分配-未分配利潤16
玲老師
2023 04/14 16:56
你好看一下利潤表財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)不對(duì)?
84785029
2023 04/14 17:29
今年1月補(bǔ)入賬了,借:銀行存款16 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -16,3月又借:利潤分配-未分配利潤 -16 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 16, 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入就平了,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入應(yīng)該減-16
玲老師
2023 04/14 17:33
您好,您先看一下利潤表的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785029
2023 04/14 21:47
財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)的
玲老師
2023 04/14 21:58
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是年末才做這筆分錄,平時(shí)不需要做。 如果你12月末沒有做,就現(xiàn)在補(bǔ)上這筆分錄是對(duì)的。
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