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電子發(fā)票開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票需要做賬嗎,怎么做啊

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/14 11:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是當(dāng)月的還是以前月份的?
2023 04/14 11:36
84785018
2023 04/14 11:38
當(dāng)月的怎么做,跨月紅沖的又怎么做?分錄是怎么樣的
劉艷紅老師
2023 04/14 11:40
當(dāng)月不用做,跨月的直接做負(fù)數(shù)分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù))
84785018
2023 04/14 11:41
跨月的,如果沒(méi)有做賬呢,是不是也不需要做賬
劉艷紅老師
2023 04/14 11:43
當(dāng)月的不用做賬,跨月的做下面分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù))
84785018
2023 04/14 11:44
但是不管是當(dāng)月的還是跨月的,我都沒(méi)有做過(guò)賬,也需要做這個(gè)分錄嗎
劉艷紅老師
2023 04/14 11:51
如果沒(méi)做過(guò)賬,就不需要做負(fù)數(shù)分錄了
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