問題已解決

1、某公司3月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下: 1)購入材料一批,貨款50000元,增值稅率17%,均已通過銀行付清,材料已經(jīng)驗收入庫。 2)生產(chǎn)車間為制造A產(chǎn)品領用材料6000元,為制造B產(chǎn)品領用材料8000元,管理部門一般耗用材料2000元。3)職工小劉出差借款3000元,以現(xiàn)金付訖。 4)結算本月應付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理人員工資20000元。 5)盤虧現(xiàn)金200元,經(jīng)查明系出納個人出錯,由他賠償。 6)按規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間折舊費3300元,管理部門折舊費1200元7)從銀行提取現(xiàn)金8000元備用。 8)預付下一季度辦公室租金30000元。9)結轉完工產(chǎn)品一批,成本20000元。 10)銷售產(chǎn)品一批,價值50000元,增值稅8500元,貨款已經(jīng)收存銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務編制會計分錄。

84784978| 提問時間:2023 04/14 10:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 04/14 11:00
暖暖老師
2023 04/14 11:04
1借原材料50000 應交稅費應交增值稅進項稅8500 貸銀行存款58500
暖暖老師
2023 04/14 11:05
2借生產(chǎn)成本-a6000 -B8000 制造費用2000 貸原材料16000
暖暖老師
2023 04/14 11:05
3借其他應收款3000 貸庫存現(xiàn)金3000
暖暖老師
2023 04/14 11:06
4借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品40000 -B產(chǎn)品30000 制造費用10000 管理費用20000 貸應付職工薪酬100000
暖暖老師
2023 04/14 11:06
5借其他應收款200 貸待處理財產(chǎn)損益200
暖暖老師
2023 04/14 11:06
6借制造費用3300 管理費用1200 貸累計折舊4500
暖暖老師
2023 04/14 11:06
7借庫存現(xiàn)金8000 貸銀行存款8000
暖暖老師
2023 04/14 11:07
8借預付賬款30000 貸銀行存款30000
暖暖老師
2023 04/14 11:07
9借庫存商品20000 貸生產(chǎn)成本20000
暖暖老師
2023 04/14 11:09
10借銀行存款58500 貸主營業(yè)務收入50000 應交稅費應增值稅銷項稅8500
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