問題已解決
1月份,進賬稅額已經(jīng)在賬務(wù)處理了。但是未在平臺進行抵扣?,F(xiàn)在應(yīng)該如何處理
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速問速答你好,你說已經(jīng)處理了,你是怎么做的會計分錄
2023 04/14 10:51
84784968
2023 04/14 10:57
圖片上這樣子
84784968
2023 04/14 10:57
是紅沖憑證,在今個月更正嗎?
宋生老師
2023 04/14 10:59
你現(xiàn)在是以后打算都不抵扣了是嗎?
84784968
2023 04/14 11:15
打算今個月抵扣
宋生老師
2023 04/14 11:17
可以先把這個進項稅額轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進項稅,然后勾選認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)入進項稅。
84784968
2023 04/14 11:31
老師,麻煩寫一下2個步驟借貸的科目,謝謝
84784968
2023 04/14 11:45
老師,分錄應(yīng)該怎么寫。我不會
宋生老師
2023 04/14 12:04
你好借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進項稅貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。
然后你實際抵扣的時候,做相反的分錄。
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