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老師,我們是銷售方,那我們開給客戶的紅字專用發(fā)票,要怎么寫分錄

84784947| 提問時間:2023 04/14 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023 04/14 09:25
84784947
2023 04/14 09:27
老師,這個要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2023 04/14 09:31
借助于業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借庫存商品負(fù)數(shù)。
84784947
2023 04/14 09:41
老師,我們是銷售方,如果我們開給客戶的是返利的紅字發(fā)票,那是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
郭老師
2023 04/14 09:42
需要 你只錢確認(rèn)收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784947
2023 04/14 09:47
比如我們是賣1000元/噸,復(fù)核一定條件后,每噸返利300元,那這個300元,是直接沖抵下次的貨款。
郭老師
2023 04/14 09:53
返利不沖成本了的
84784947
2023 04/14 09:55
老師,沒明白,那我這個返利的紅字發(fā)票,我是借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),這樣就可以是嗎,不要在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的是嗎
郭老師
2023 04/14 10:01
對的,是的,是這么做的,是這么理解的
84784947
2023 04/14 10:49
老師,我們是貿(mào)易公司,我們是先收到銷售方開給我們的紅字發(fā)票,那我是借:應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 。那這個返利,我們又要在返給我們的客戶,那就變成我們自己是銷售方,那我是 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)。老師是這樣嗎,那返給我們的時候,我們庫存商品減少了,那不是跟賬上不符合了。庫存商品是不是調(diào)不平了
郭老師
2023 04/14 10:53
你好,對方給你開的這個庫存商品,你只降低單價(jià)就可以的,你不降低你的數(shù)量,不用減少數(shù)量,數(shù)量還是那些。
84784947
2023 04/14 11:19
老師,那是不是對方返利多少,我都算在這批貨里,等我在結(jié)轉(zhuǎn)這批貨的銷售成本的時候,,把庫存商品的金額就調(diào)平了
郭老師
2023 04/14 11:24
可以打可以這么做的
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