問題已解決

老師你好,這是我2月份沒有認證發(fā)票時做的分錄,現(xiàn)在3月份把發(fā)票認證了,應該如何做分錄呢?

84784973| 提問時間:2023 04/14 08:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-增值稅-待抵扣
2023 04/14 08:39
84784973
2023 04/14 08:40
金額應該填多少呢?
家權老師
2023 04/14 08:42
就是你當月轉的待抵扣的金額
84784973
2023 04/14 09:10
那這樣與我實際認證的發(fā)票有差額呢
家權老師
2023 04/14 09:17
這個只是結轉未認證的部分,其他部分該怎么結轉就怎么結轉
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