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小規(guī)模納稅人 季度收入未超過30萬 開的都是普票 在確認(rèn)收入時 借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 99.01 期末應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 99.01的金額是要單獨(dú)做一筆營業(yè)外收入 —— 政策減免嗎?還是需要和申報表的免稅額一致做營業(yè)外收入 申報表的免稅額是9900.99*3%=297.03

84784955| 提問時間:2023 04/14 08:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
期末應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 99.01的金額是要單獨(dú)做一筆營業(yè)外收入
2023 04/14 08:29
84784955
2023 04/14 08:33
不需要和申報表同步對吧
郭老師
2023 04/14 08:35
你好對的 是的 不需要的
84784955
2023 04/14 08:37
就是 借:應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅 99.01 貸:營業(yè)外收入 ——政策減免 99.01
郭老師
2023 04/14 08:39
對的是的,對的是的,對的是的。
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