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你好老師!去年有一部分工資未計(jì)提,現(xiàn)在要給員工發(fā)放,我該怎么做分錄?

84784960| 提問時(shí)間:2023 04/13 19:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,先補(bǔ)計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整??等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 然后發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
2023 04/13 19:07
84784960
2023 04/13 19:09
以前年度損益調(diào)整科目要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤嗎?
鄒老師
2023 04/13 19:10
你好,以前年度損益調(diào)整,是需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤的
84784960
2023 04/13 19:10
好的,,謝謝老師!
鄒老師
2023 04/13 19:11
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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