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企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤怎么辦?

84785017| 提問時間:2023 04/13 18:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,您可以聯(lián)系稅務(wù)局,然后做更正申報。
2023 04/13 18:56
84785017
2023 04/13 18:58
2022年10一12月利潤表數(shù)據(jù)錯誤怎么辦?
玲老師
2023 04/13 19:04
這個也可以和稅務(wù)局先溝通一下,有錯誤的正常也是可以更正申報的。
84785017
2023 04/13 19:13
企業(yè)所得稅申報表特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)錯誤可以更正申報嗎?
玲老師
2023 04/13 19:21
你好。你好,填寫有錯誤的可以更正申報。
84785017
2023 04/13 19:23
更正申報必須報告稅務(wù)局嗎?
玲老師
2023 04/13 19:24
你好,各地系統(tǒng)不一樣,您可以先在自己的稅務(wù)局里先更正申報操作一下,如果是不能操作再聯(lián)系稅務(wù)去大廳更正申報。 因為您前面說是匯算清繳,已經(jīng)做完了。您這種更正就是風(fēng)險很大,所以先聯(lián)系稅務(wù)局。
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