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老師我這個月報上個月的稅交了增值稅 用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則銷項大于進(jìn)項,然后要交增值稅怎么做分錄 ,
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速問速答你好?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2023 04/13 15:42
84784954
2023 04/13 15:43
老師這兩個一減是我們要交的增值稅但是有留抵6000多
玲老師
2023 04/13 15:45
留底的就是在最后一個分錄體現(xiàn)出來,就是留底的金額。
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