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一般納稅人增值稅賬務(wù)步驟

84785011| 提問時(shí)間:2023 04/13 10:16
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小婧老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,具體是哪一步呢?您說的具體一點(diǎn),老師好給您回答哈。
2023 04/13 10:17
84785011
2023 04/13 10:17
業(yè)務(wù)發(fā)生,到繳納增值稅
小婧老師
2023 04/13 11:14
采購貨物時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 注意沒有取得進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 銷售貨物: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款/應(yīng)付利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)品銷售收入/商品銷售收入/其他業(yè)務(wù)收入 費(fèi)用金額:管理部門進(jìn)管理費(fèi)用,銷售部門進(jìn)銷售費(fèi)用 月份終了,企業(yè)計(jì)算當(dāng)當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅; 當(dāng)月多交(預(yù)繳)的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅” 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 這樣,月份終了“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”科目的貸方余額,反映企業(yè)計(jì)算出尚未入庫的增值稅。月份終了“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”科目的借方余額反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅。 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅時(shí)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款”
84785011
2023 04/13 15:35
我以前做賬的時(shí)候是這樣做的是對(duì)的嗎?
84785011
2023 04/13 15:39
轉(zhuǎn)出增值稅銷項(xiàng)稅
小婧老師
2023 04/13 16:28
您好,您這樣是對(duì)的哈。
84785011
2023 04/13 16:52
然后我計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步就是錯(cuò)了嗎?
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