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第1季度共計(jì)提工資120008.7,實(shí)際用銀行存款支付61920。庫存現(xiàn)金不購支付剩下的工資,怎么把賬做平,分錄怎么寫?

84784997| 提問時(shí)間:2023 04/12 13:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,庫存現(xiàn)金不購支付剩下的工資,那剩下的工資是通過什么方式支付了呢?
2023 04/12 13:13
84784997
2023 04/12 13:18
真實(shí)的是沒有計(jì)提那么多工資產(chǎn)生。計(jì)提是我編造的
鄒老師
2023 04/12 13:19
你好,那就需要把多計(jì)提的工資沖銷才是的
84784997
2023 04/12 13:23
工資分成兩部分一部分管理費(fèi)用,一部分主營業(yè)務(wù)成本,那要紅沖哪一部分呢?
鄒老師
2023 04/12 13:24
你好,哪部分多計(jì)了,就沖銷哪部分
84784997
2023 04/12 13:25
沖了之后,營業(yè)利潤會(huì)增加嗎?
鄒老師
2023 04/12 13:26
你好,沖銷工資,營業(yè)利潤是會(huì)增加的
84784997
2023 04/12 13:30
那公戶轉(zhuǎn)到老板私戶的分錄怎么寫?
鄒老師
2023 04/12 13:31
你好,公戶轉(zhuǎn)到老板私戶的分錄,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 (如果之后是不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
84784997
2023 04/12 13:32
好的,謝謝
鄒老師
2023 04/12 13:32
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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