問題已解決
第1季度共計提工資120008.7,實際用銀行存款支付61920。庫存現(xiàn)金不購支付剩下的工資,怎么把賬做平,分錄怎么寫?
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速問速答你好,庫存現(xiàn)金不購支付剩下的工資,那剩下的工資是通過什么方式支付了呢?
2023 04/12 13:13
84784997
2023 04/12 13:18
真實的是沒有計提那么多工資產(chǎn)生。計提是我編造的
鄒老師
2023 04/12 13:19
你好,那就需要把多計提的工資沖銷才是的
84784997
2023 04/12 13:23
工資分成兩部分一部分管理費用,一部分主營業(yè)務成本,那要紅沖哪一部分呢?
鄒老師
2023 04/12 13:24
你好,哪部分多計了,就沖銷哪部分
84784997
2023 04/12 13:25
沖了之后,營業(yè)利潤會增加嗎?
鄒老師
2023 04/12 13:26
你好,沖銷工資,營業(yè)利潤是會增加的
84784997
2023 04/12 13:30
那公戶轉(zhuǎn)到老板私戶的分錄怎么寫?
鄒老師
2023 04/12 13:31
你好,公戶轉(zhuǎn)到老板私戶的分錄,借:其他應收款,貸:銀行存款
(如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
84784997
2023 04/12 13:32
好的,謝謝
鄒老師
2023 04/12 13:32
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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