問(wèn)題已解決

老師,只要進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),發(fā)票認(rèn)證了月末要不要做結(jié)轉(zhuǎn)?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/12 12:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 04/12 12:29
84785007
2023 04/12 12:33
分錄怎么做呢?
84785007
2023 04/12 12:33
那未交增值稅就是負(fù)數(shù)了對(duì)吧?
郭老師
2023 04/12 12:34
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
郭老師
2023 04/12 12:35
剛才我打錯(cuò)了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)做這一個(gè)就可以了。轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底。
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