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手工出資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方發(fā)生額+預(yù)收賬款借方發(fā)生額,我們只通過應(yīng)收應(yīng)付科目核算,預(yù)收賬款是沒有數(shù)據(jù)的,那么應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額需要算到哪個報表項目呢?

84785009| 提問時間:2023 04/12 12:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做到預(yù)收賬款里面去,你看一下你報表有預(yù)收賬款這個科目吧。
2023 04/12 12:24
84785009
2023 04/12 12:26
報表有預(yù)收的科目,但是之前的報表中一直沒有預(yù)收賬款的數(shù)據(jù),只有應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/12 12:27
你好,那報表重分類就可以的,你賬上不用做處理啊,賬上還是掛著應(yīng)收賬款。
84785009
2023 04/12 12:27
那么我在手工出報表時,是不是應(yīng)收賬款=上期余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額呢??
84785009
2023 04/12 12:28
但是前期的報表上也一直沒有體現(xiàn)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/12 12:29
不是的,它需要針對每一個重分類 比如應(yīng)收賬款a公司借方余額是100 b公司貸方余額200 你在這里應(yīng)收賬款就應(yīng)該按照上一個月的余額?100 填寫
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