問題已解決

我之前做了暫估,會(huì)計(jì)分錄是管理費(fèi)用——暫估,應(yīng)付賬款——暫估,現(xiàn)在回來票了,咋沖?

84785001| 提問時(shí)間:2023 04/12 11:22
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,發(fā)票到了,先根據(jù)發(fā)票及付款情況,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目,再做,借:管理費(fèi)用——暫估,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款——暫估,負(fù)數(shù)。
2023 04/12 11:29
84785001
2023 04/12 12:00
回來的是成本票,做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?那時(shí)候計(jì)提成了管理費(fèi)用
84785001
2023 04/12 12:00
直接把管理費(fèi)用沖了,票回來做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
王雁鳴老師
2023 04/12 12:03
同學(xué)你好,對(duì)的,你理解正確。
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