問題已解決
我之前做了暫估,會計分錄是管理費用——暫估,應付賬款——暫估,現(xiàn)在回來票了,咋沖?
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速問速答同學你好,發(fā)票到了,先根據(jù)發(fā)票及付款情況,借:管理費用,貸:銀行存款等科目,再做,借:管理費用——暫估,負數(shù),貸:應付賬款——暫估,負數(shù)。
2023 04/12 11:29
84785001
2023 04/12 12:00
回來的是成本票,做成主營業(yè)務成本?那時候計提成了管理費用
84785001
2023 04/12 12:00
直接把管理費用沖了,票回來做成主營業(yè)務成本
王雁鳴老師
2023 04/12 12:03
同學你好,對的,你理解正確。
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