問題已解決

暫估:長期待攤費(fèi)用-2800,貸:應(yīng)付賬款-暫估-2800,付款時(shí)借:預(yù)付賬款:2800,貸銀行存款2800,收到發(fā)票是金額是6000,老板自己付了3200,我這種該怎么寫分錄呢。是去年的賬,我還沒有待攤費(fèi)用

84784975| 提問時(shí)間:2023 04/12 11:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好你最終先把暫估的先紅字沖掉,然后按發(fā)票金額入賬。然后你再借應(yīng)付賬款3200 貸其他應(yīng)付款。3200。貸
2023 04/12 11:08
84784975
2023 04/12 11:10
怎么沖紅呢,沖紅之后,我又該怎么做呢。收到發(fā)票怎么寫金額,后面怎么做
宋生老師
2023 04/12 11:13
你好,紅字的分錄跟之前的分錄是一樣的呀,跟你暫估的分錄。
84784975
2023 04/12 11:31
取得發(fā)票的分錄怎么寫的
宋生老師
2023 04/12 11:35
你好,取得發(fā)票的分錄要看你具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
84784975
2023 04/12 11:43
發(fā)票上面寫的是辦公家具。這個(gè)我寫的分錄,你看一下
84784975
2023 04/12 11:44
看一下吧
宋生老師
2023 04/12 11:47
你好,你把暫估的那部分寫紅字沖掉。 然后你再借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,應(yīng)付賬款6000。 借應(yīng)付賬款6000 貸其他應(yīng)付款。3200。貸預(yù)付賬款2800
84784975
2023 04/12 13:45
為什么不平呢
宋生老師
2023 04/12 13:47
你這個(gè)是什么科目?,你點(diǎn)進(jìn)去看看這兩個(gè)分錄是怎么做的?
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