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老師,去年有6萬多沒有拿到成本票,做暫估處理,今年1月3萬多取得成本票,怎么做賬務(wù)處理,沒有拿到成本票的是不是要做納稅調(diào)增?

84785014| 提問時間:2023 04/12 10:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)時暫估的是怎么做賬?
2023 04/12 10:35
84785014
2023 04/12 10:37
借:庫存商品-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售時:借:營業(yè)成本 貸:庫存商品---暫估入庫
東老師
2023 04/12 10:38
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785014
2023 04/12 10:40
借應(yīng)付賬款?
東老師
2023 04/12 10:45
可以把這個應(yīng)付賬款沖銷。
84785014
2023 04/12 10:46
主要是款我還需要付,只是拿不到票啊,拿不到發(fā)票不是要做納稅調(diào)增嘛?
東老師
2023 04/12 10:47
你這個在匯算清繳前可以取得發(fā)票嗎?
84785014
2023 04/12 10:47
還有3萬多拿不到票了
東老師
2023 04/12 10:48
你如果沒有發(fā)票的話,就在匯算清繳納稅調(diào)整的時候調(diào)整。
84785014
2023 04/12 10:55
調(diào)增這部分也要寫會計(jì)分錄吧?
東老師
2023 04/12 10:56
納稅調(diào)增的話,不需要做賬。
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