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老師:我們小規(guī)模納稅人,本季度開票在免稅銷售額范圍之內(nèi),這個表哪里有問題?

84784983| 提問時間:2023 04/12 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
上面的應(yīng)納稅額不應(yīng)該有數(shù)據(jù)。
2023 04/12 09:59
84784983
2023 04/12 10:02
那我應(yīng)該怎么填寫呢
郭老師
2023 04/12 10:03
你好,第十欄里面填寫銷售額就可以的,然后免稅的稅額用不含稅的金額乘以3%,其他的都不要填寫。
84784983
2023 04/12 10:14
老師:您再看一下是這樣嗎?
郭老師
2023 04/12 10:16
你好,對的,是的,是正確的。
84784983
2023 04/12 15:46
老師:第一季度利潤總額是8000,是不是也可以不預(yù)交所得稅。
84784983
2023 04/12 15:47
還是不預(yù)交利潤總額需要調(diào)成負數(shù)
郭老師
2023 04/12 15:54
你好,你不想要交的話就可以打可以這么做的
84784983
2023 04/12 15:55
不想交就把利潤總額調(diào)成負數(shù)是吧
郭老師
2023 04/12 15:59
正確的是的,是這么做的很對的
84784983
2023 04/12 16:05
老師:小規(guī)模納稅人營業(yè)收入這里是含稅銷售額吧
郭老師
2023 04/12 16:07
你好,減免的稅額在營業(yè)外收入里面,這里是不含稅的銷售額。
84784983
2023 04/12 16:15
老師:本季度開了280074元的票,沒有任何成本票。利潤表的成本也是我估計的數(shù)字,這個資產(chǎn)負債表我除了變動應(yīng)收賬款這里,還需要修改哪里的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在兩邊數(shù)據(jù)不平。
郭老師
2023 04/12 16:34
你應(yīng)收賬款調(diào)整到哪里?。?/div>
84784983
2023 04/12 17:03
應(yīng)收賬款上季度是:-431953.3 這個月開票280074
郭老師
2023 04/12 17:04
是同一個客戶的嗎?你看下二級科目是一樣的吧。
84784983
2023 04/12 17:09
老師:這個公司我沒有任何賬本,科目余額表也沒有。只是開了這么多的票。
郭老師
2023 04/12 17:10
你好,那你應(yīng)收賬款應(yīng)該是-431953.3?280074
郭老師
2023 04/12 17:10
還出現(xiàn)負數(shù)的,應(yīng)該放到預(yù)收賬款里面去。
84784983
2023 04/12 17:12
我準備之后只用應(yīng)收
84784983
2023 04/12 17:15
老師/您幫我看看哪里需要調(diào)整。期末余額不平
郭老師
2023 04/12 17:16
你好,你能給我截圖一個科目余額表嗎?
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