問(wèn)題已解決

我們半年的租金只開(kāi)了10萬(wàn),還有2萬(wàn)6月份開(kāi),我該怎么暫估、沖回這2萬(wàn)?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 23:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是幾月份到幾月份的租金?
2023 04/11 23:07
84785003
2023 04/11 23:09
今年1-6月份的。我原本是先一筆支付了,然后按月攤銷,但是這次發(fā)票沒(méi)有一起開(kāi)
郭老師
2023 04/11 23:17
借預(yù)付賬款貸銀行存款 這個(gè)是你的支付的 按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等貸預(yù)付賬款
84785003
2023 04/11 23:36
預(yù)付賬款我可以用其他應(yīng)付款嗎?但是我還沒(méi)收到發(fā)票,2萬(wàn)這部分該怎么攤銷在每個(gè)月?
郭老師
2023 04/11 23:45
可以的,沒(méi)有收到發(fā)票你正常攤銷就可以的,這個(gè)不影響,沒(méi)有發(fā)票也可以正常做的,你屬于當(dāng)年月的費(fèi)用就行。
84785003
2023 04/11 23:57
就是當(dāng)成收到全部發(fā)票一樣做,一樣攤銷?不用暫估嗎?那收到發(fā)票后附在哪里?
郭老師
2023 04/12 00:05
對(duì)的 發(fā)票到了 沖之前的 再做發(fā)票的
84785003
2023 04/12 09:14
就是沖 借預(yù)付賬款貸銀行存款 這筆?然后再正常入賬嗎?
郭老師
2023 04/12 09:17
借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用代預(yù)付賬款。
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