問題已解決

老師,你好!財(cái)務(wù)報(bào)表季度申報(bào)的現(xiàn)金流量表的取數(shù)時(shí)的本期數(shù)是指1-3月嗎,上期數(shù)是上一年的1-3月數(shù)值?

84785037| 提問時(shí)間:2023 04/11 14:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
對的沒錯(cuò),就是你說的這個(gè)金額
2023 04/11 14:42
84785037
2023 04/11 14:49
好的,明白,還有一個(gè)問題就是我司一個(gè)員工去年9月借款,去年的這張發(fā)票忘記拿來沖賬,日期是2022.9月的,現(xiàn)在拿來沖賬我們還能否用來做賬沖費(fèi)用呢
東老師
2023 04/11 14:50
可以的,只是需要通過以前年度損益調(diào)整。
84785037
2023 04/11 14:55
具體怎么做?分錄怎么寫
東老師
2023 04/11 14:56
借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785037
2023 04/11 15:02
去年是借款出去做其他應(yīng)收款-**,貸:現(xiàn)金,那現(xiàn)在拿發(fā)票來做就是 借:以前年度損益調(diào)整13592.23 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額407.77 貸:其他應(yīng)收款14000, 借:利潤分配未分配利潤 13592.23 貸:以前年度損益調(diào)整13592.23 是這樣做嗎
84785037
2023 04/11 15:05
是不是收到的發(fā)票是費(fèi)用,如果不是當(dāng)年的就用你說的這筆分錄來做呢
東老師
2023 04/11 15:05
對,沒錯(cuò),就是做賬的
84785037
2023 04/11 15:06
在做匯算清繳的時(shí)候這個(gè)不用調(diào)整吧
東老師
2023 04/11 15:07
對,這個(gè)是不需要調(diào)整的。
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