問題已解決
老師你好,我們小規(guī)模要紅沖上個(gè)季度的無票收入,請(qǐng)問填在增值稅申報(bào)表的哪一行
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,季度的正數(shù)的收入總額是多少,紅沖的金額是多少?
是個(gè)體戶,還是有限公司??
2023 04/11 10:53
84784962
2023 04/11 10:55
小規(guī)模公司,這個(gè)季度代開了專票75000,然后紅沖上季度的無票收入45000
鄒老師
2023 04/11 11:00
你好
代開了專票75000,在第一行,第二行填寫
紅沖上季度的無票收入45000,在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫負(fù)數(shù)?
84784962
2023 04/11 11:03
這樣對(duì)嗎老師?計(jì)算稅款那里要不要填?
鄒老師
2023 04/11 11:07
你好
代開了專票75000,在第一行,第二行填寫
紅沖上季度的無票收入45000,在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫負(fù)數(shù)?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784962
2023 04/11 11:11
我發(fā)的圖片可以看到嗎老師?
鄒老師
2023 04/11 11:20
你好,可以看到圖片
代開了專票75000,在第一行,第二行填寫
紅沖上季度的無票收入45000,在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫負(fù)數(shù)?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784962
2023 04/11 11:21
第三行稅款計(jì)算要不要填
鄒老師
2023 04/11 11:28
你好,稅款計(jì)算,是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,不需要填寫?
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