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老師,有個客戶先轉(zhuǎn)錢了,但是票要下個月才開,這種怎么申報納稅呢?

84784962| 提問時間:2023 04/11 10:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。預(yù)收款沒有銷售,不用申報增值稅。
2023 04/11 10:12
84784962
2023 04/11 10:22
老師,是收租金的,也是一樣嗎?
玲老師
2023 04/11 10:31
你好 收款時交增值稅 填寫? ?一般納稅人填寫 9稅率的? 收入里申報
84784962
2023 04/11 10:32
那下個月開票時候怎么辦呢
玲老師
2023 04/11 10:35
這個就相當(dāng)于做無票收入了,然后開票時。無票收入填寫負(fù)數(shù)。
84784962
2023 04/11 10:43
無票收入負(fù)數(shù),正常開票那里正常申報是嗎
玲老師
2023 04/11 10:46
如果您是小規(guī)模,就是扣除這個負(fù)數(shù)。如果是一般納稅人專門有一列無票收入的填寫,那里。
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