問題已解決

請問老師,我要改財務(wù)報表,把應(yīng)付賬款(內(nèi)部往來賬)負債做到實收資本,在所有者權(quán)益這里需要怎么改動?還有未分配利潤怎么算出來?

84784973| 提問時間:2023 04/11 09:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 其他應(yīng)付款調(diào)到實收資本報表;應(yīng)在根據(jù)公式計算的應(yīng)付款項增加的負數(shù)中,將該事項剔除掉。
2023 04/11 09:33
84784973
2023 04/11 09:39
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表現(xiàn)金流量表之間的的關(guān)聯(lián),我搞不懂就不會改報表
樸老師
2023 04/11 09:42
同學你好 資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù);2、利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù);3、至于現(xiàn)金流量表與另外兩張報表的勾稽關(guān)系比較復(fù)雜,從另外角度說,單獨從報表上并沒有一定的勾稽關(guān)系,做現(xiàn)金流量表要有明細賬作為支持。
84784973
2023 04/11 10:06
謝謝老師,我還是不清楚
樸老師
2023 04/11 10:11
同學你好 這個你記住就可以
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