問題已解決

請問下圖的如何賬務(wù)處理,謝謝

84785019| 提問時(shí)間:2023 04/09 18:38
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,采購客房用品 借:低值易耗品 -在庫 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用時(shí),借:低值易耗品-客房-在用 貸:低值易耗品 -在庫 攤銷 借:主營業(yè)成本 貸:低值易耗品-客房-在用 支付貨款 借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 收到發(fā)票,借:低值易耗品 -在庫5486.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額713.27 貸:應(yīng)付賬款6200
2023 04/09 18:54
84785019
2023 04/09 19:30
老師,好像不對
84785019
2023 04/09 19:30
在用多了,應(yīng)付也多了
84785019
2023 04/09 19:31
這個(gè)是按你的思路做的分錄。
Xia老師
2023 04/09 19:32
同學(xué)你好,是收到發(fā)票不對嗎? 借:應(yīng)付賬款5486.73應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額713.27 貸:應(yīng)付賬款6200
84785019
2023 04/09 19:41
1月收到貨貸:應(yīng)付貨款,2月份付款借:應(yīng)付貨款,應(yīng)付貨款已經(jīng)平了。3月份收到發(fā)票又是貸:應(yīng)付貨款
Xia老師
2023 04/09 19:47
同學(xué)你好,那就是領(lǐng)用和采購的都是含稅的金額,把稅扣掉,應(yīng)付賬款應(yīng)該是對的
Xia老師
2023 04/09 19:50
同學(xué)你好,沒收到發(fā)票之前都是暫估入賬的,收到發(fā)票才按照正確金額入賬,之前的暫估要沖回的。
84785019
2023 04/09 20:05
但是領(lǐng)用了,怎么沖回,能不能做一下分錄呢。
Xia老師
2023 04/09 20:10
同學(xué)你好 借:暫估低值易耗品 -在庫 貸:暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用時(shí),借:低值易耗品-客房-在用 貸:低值易耗品 -在庫,月末一次調(diào)整在庫金額 收到發(fā)票:借:暫估低值易耗品 -在庫(紅字) 貸:暫估應(yīng)付賬款(紅字) 借::低值易耗品 -在庫5486.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額713.27 貸:應(yīng)付賬款6200
84785019
2023 04/09 21:26
好像還是不對吧,領(lǐng)用后再庫金額減少了呀。
Xia老師
2023 04/09 21:28
同學(xué)你好,是的啊,收到發(fā)票后,調(diào)整在庫,在用金額啊
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