問題已解決

老師,小規(guī)模超過30萬(wàn)的,減按2%的,不含稅收入929221.37*2%=18584.43,是填在這里嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2023 04/07 13:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 04/07 13:28
84785010
2023 04/07 13:48
老師,麻煩你在幫忙看看減按2%部分金額,我手動(dòng)這樣填對(duì)嗎?我已經(jīng)填好減免明細(xì)表后,在查看這表里18行(本期應(yīng)納稅減證額)不會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)金額的
84785010
2023 04/07 13:48
你幫忙看看對(duì)嗎?
郭老師
2023 04/07 13:51
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785010
2023 04/07 13:54
這個(gè)附表1需要填嗎?
郭老師
2023 04/07 13:57
不是差額交稅的不用。
84785010
2023 04/07 14:15
老師麻煩你幫幫忙看看紅色框框的內(nèi)容提示嗎,我哪里填錯(cuò)了??怎么會(huì)有這個(gè)提示,??
郭老師
2023 04/07 14:16
是差額交稅的嗎?你看一下能直接申報(bào)了吧。
84785010
2023 04/07 14:17
不是的,我們是餐飲業(yè),不是差額申報(bào)的
郭老師
2023 04/07 14:18
你看下能直接忽略申報(bào)提交吧。
84785010
2023 04/07 14:19
看著提示怎么心里奇怪的,會(huì)不會(huì)有預(yù)警呢》?
郭老師
2023 04/07 14:22
你看一下能申報(bào)了吧,如果不能申報(bào)的話,你就帶。附列資料那個(gè)表格里面第二行填寫上你的銷售額,里面要求含稅的填寫含稅的,不含稅的按照不含稅的來。
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