問(wèn)題已解決
老師你好,我遇到了一個(gè)問(wèn)題不太明白,就是說(shuō)我申報(bào)了增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是在申報(bào)主付稅費(fèi)合并申報(bào)的時(shí)候呢,他這里顯示的是這些數(shù)據(jù),它頁(yè)面顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù),我這些數(shù)據(jù)是沒(méi)有的,那我是寫零申報(bào)嗎?還是要填寫數(shù)據(jù)上去呢?
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速問(wèn)速答你好,你是申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
2023 04/07 09:58
84785010
2023 04/07 09:59
老師你好,不是,我現(xiàn)在是申報(bào)這個(gè)消費(fèi)稅及附加稅的申報(bào)表,我剛申報(bào)完那個(gè)增值稅的表,他會(huì)跳到這個(gè)表格叫我去填寫,我不知道這邊的數(shù)據(jù)是零申報(bào)嗎?還是要填數(shù)據(jù)?
東老師
2023 04/07 10:00
這個(gè)如果沒(méi)有帶出來(lái)的話,你可以手動(dòng)填。
84785010
2023 04/07 10:03
老師你好,那我該怎么填寫呢?填寫在哪個(gè)數(shù)據(jù)里面?
東老師
2023 04/07 10:04
一般就寫你的開票金額就可以。
84785010
2023 04/07 10:05
填寫在第幾欄的老師?他這個(gè)表就是這樣子,我開出去的發(fā)票金額不含稅的,是44972.57
東老師
2023 04/07 10:09
抱歉,我這個(gè)沒(méi)有填寫過(guò),不太敢確定是怎么填。
84785010
2023 04/07 10:13
好的,謝謝老師
東老師
2023 04/07 10:13
不客氣,真抱歉,沒(méi)有幫到你。
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