問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,還未進(jìn)行2022年度匯算清繳,2022年度計(jì)提了20萬(wàn)獎(jiǎng)金,但是202303月份公司決定不再發(fā)放,怎么處理比較好?能否在電子稅務(wù)局更正財(cái)務(wù)報(bào)表?還是說(shuō)在202303月份調(diào)整?如何調(diào)整?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/07 07:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,匯算清繳調(diào)整就可以了,你在今年賬上紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 04/07 07:44
84785008
2023 04/07 08:04
我已經(jīng)電子稅務(wù)局更正申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么?
郭老師
2023 04/07 08:06
你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,你反結(jié)賬修改就可以的,還有你申報(bào)給稅務(wù)局的所得稅也得修改
84785008
2023 04/07 08:13
那我就放心了,謝謝老師,當(dāng)時(shí)第四季度申報(bào)的所得稅也是按照0申報(bào)的,匯算清繳的時(shí)候一起報(bào),
郭老師
2023 04/07 08:18
不可以的,你的企業(yè)所得稅和你利潤(rùn)表的需要一致
84785008
2023 04/07 08:26
是一致的 我的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是0,因?yàn)槲覀冞€有研發(fā)加計(jì)扣除呢 所以就按照0申報(bào)的
郭老師
2023 04/07 08:30
可以的,那一致就行。
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