問題已解決

老師我們前期取得的增值稅進項發(fā)票本月進行認證抵扣,該如何做賬,之前收到發(fā)票的時候進項稅額已經(jīng)計入應交稅費-應交增值稅的借方,前期月末沒對這筆分錄處沒做處理,現(xiàn)在抵扣聯(lián)勾選認證后分錄怎么做

84784986| 提問時間:2023 04/06 16:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你直接不用做處理了,前期已經(jīng)做了進項。你看一下是不是三級科目進項里面。
2023 04/06 16:18
84784986
2023 04/06 16:22
是的老師,三級科目里
84784986
2023 04/06 16:23
認證抵扣后直接申報嗎
郭老師
2023 04/06 16:26
對的,是的,是這么做。
84784986
2023 04/06 16:57
好的老師,謝謝
郭老師
2023 04/06 16:59
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~