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企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅怎么處理? 22年3季度的時候繳納了117元的企業(yè)所得稅,但是第四季度虧損了,導(dǎo)致現(xiàn)在全年都是虧損的,現(xiàn)在什么匯算清繳,要退我117元,我不想退,能怎么調(diào)整一下嗎?
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速問速答同學(xué)
1.進入填報表單,勾選納稅調(diào)整項目明細表。
2.進入納稅調(diào)整項目明細表,在表格最后一欄填寫退稅相應(yīng)的所得稅額。這里不是直接填寫退稅的金額,需要反算成所得稅納稅額。
3.7填寫好后返回到匯算清繳主表,本年應(yīng)補退稅的稅額就會變成0,這樣就不需要退稅了。
2023 04/06 14:03
84785014
2023 04/06 14:09
剛剛看了一下,要再調(diào)整項目里調(diào)整17萬,這個才勉強交稅10塊錢左右,那調(diào)整的這17萬,我在23年怎么做會計分錄?還有那年報的財務(wù)報表利潤表,怎么填?按調(diào)增之后的填利潤表嗎?
星河老師
2023 04/06 14:10
同學(xué),,
你好,這個是稅務(wù)匯算清繳,不需要調(diào)整財報的。
星河老師
2023 04/06 14:11
同學(xué),
你這個可以為沒有發(fā)票的支出,財報列支,稅務(wù)不列支。
84785014
2023 04/06 14:13
那23年也不用做會計分錄嗎?
星河老師
2023 04/06 14:15
同學(xué)
你好 這個不需要的。稅務(wù)的調(diào)整。
84785014
2023 04/06 14:24
那稅務(wù)問了,我怎么解釋比較好?
星河老師
2023 04/06 14:29
同學(xué)
你好 這個你可以作為無票支出來解釋。
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