問題已解決

有個項目上3月份開出的銷項發(fā)票,因為中間有問題沒有溝通好,對應(yīng)的進項發(fā)票如果3月份做賬了的話,假如4月份進項發(fā)票再紅沖,這樣怎么做賬

84785013| 提問時間:2023 04/06 08:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 是進項發(fā)票也紅沖是做? 進項時 一樣分錄? 金額負(fù)數(shù)? 表二填寫進項轉(zhuǎn)出?? ?? 銷項開負(fù)數(shù) 了 是收入的負(fù)數(shù)分錄?
2023 04/06 08:49
84785013
2023 04/06 08:51
3月底這邊開出的銷項發(fā)票,進項發(fā)票也是3月份的,那如果四月份要把3月的進項發(fā)票紅沖的話,我這邊的成本和進項稅怎么操作
玲老師
2023 04/06 08:52
借成本科目 負(fù)數(shù) ,進項負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付 負(fù)數(shù)? ? 表二填寫進項轉(zhuǎn)出??
84785013
2023 04/06 08:54
就是說就算四月份要把進項發(fā)票作廢的話,三月份該怎么做賬就怎么做是吧
84785013
2023 04/06 08:57
我們是建筑行業(yè),這邊開出的銷項發(fā)票如果業(yè)主把錢直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了,這邊怎么平應(yīng)收應(yīng)付啊,
玲老師
2023 04/06 09:00
四月份開的附屬發(fā)票,不影響三月的賬務(wù)處理。
玲老師
2023 04/06 09:00
這種情況需要你們簽訂三方協(xié)議處理。
84785013
2023 04/06 09:02
是的,是要簽三方協(xié)議的,應(yīng)收和應(yīng)付怎么做會計分錄來平賬?
玲老師
2023 04/06 09:10
你好? 借應(yīng)收賬款? ?貸應(yīng)付賬款 這樣??
84785013
2023 04/06 09:11
后面的附件是什么?簽訂的三方協(xié)議?
玲老師
2023 04/06 09:18
是的,后面放上三方協(xié)議。
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