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稅收滯納金需要做分錄嗎

84785014| 提問時間:2023 04/04 19:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要的這個做營業(yè)外支出-滯納金
2023 04/04 19:27
84785014
2023 04/04 19:28
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
郭老師
2023 04/04 19:29
你好,需要的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利。
郭老師
2023 04/04 19:29
需要的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785014
2023 04/04 19:29
怎么寫分錄
郭老師
2023 04/04 19:30
借本年利潤,貸營業(yè)外支出滯納金。
84785014
2023 04/04 19:31
摘要怎么寫
郭老師
2023 04/04 19:31
結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
84785014
2023 04/04 19:40
這是去年11月份的稅收滯納金,需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個月
郭老師
2023 04/04 19:45
11月末就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤沒有余額。
84785014
2023 04/04 19:45
需要更正四季度的財務報表嗎
84785014
2023 04/04 19:49
滯納金和補交的稅費是今年4月份交的
郭老師
2023 04/04 19:51
什么時間補交的,今年四月份補的話,應該政務處理做到這個月。
84785014
2023 04/04 19:52
那還需要更正四季度的資產(chǎn)負債表啥的吧
郭老師
2023 04/04 19:54
不需要的全部都做到。這個月。
84785014
2023 04/04 19:56
那補交的稅費也結(jié)轉(zhuǎn)到4月份的本年利潤嗎
郭老師
2023 04/04 20:00
對的,是的,是這么做的。
84785014
2023 04/04 20:06
那去年11月份的增值稅報表更正后與四季度報的資產(chǎn)負債表和利潤表稅費不符沒事吧?
郭老師
2023 04/04 20:09
沒有關系的,匯算清繳的時候你再納稅調(diào)
郭老師
2023 04/04 20:09
做政務處理的時候,做到今年用1000年度損益調(diào)整來。
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