問題已解決

以前年度小規(guī)模增值稅銷項(xiàng)稅免稅部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入金額錯(cuò)誤,多轉(zhuǎn)了,如何調(diào)整 錯(cuò)誤的憑證借:應(yīng)交稅金2830.30貸營(yíng)業(yè)外收入2830.30 正確的應(yīng)該是記280.30

84784953| 提問時(shí)間:2023 04/04 15:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅金 -2550 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2830.3-280.3=2550
2023 04/04 15:24
84784953
2023 04/04 16:11
所得稅年度申報(bào)里面需要做調(diào)整嘛?
bamboo老師
2023 04/04 16:12
所得稅年度申報(bào)里面需要做調(diào)整? ?金額不大 也可以直接調(diào)整本期的 借:應(yīng)交稅金 -2550 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -2550
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