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航天服務(wù)費報稅的時候填哪里?沒有表四,是不是直接填增值稅減免申報明細(xì)表里
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速問速答您好,同學(xué),怎么沒有表4呢
2023 04/04 13:39
84785013
2023 04/04 13:45
表四填哪里
向陽老師
2023 04/04 13:46
截圖給我看下呢,同學(xué)
84785013
2023 04/04 13:47
可以看到嗎
向陽老師
2023 04/04 13:59
您好,同學(xué),填在序號1里面的
84785013
2023 04/04 14:00
這個選最后一個其他嗎
向陽老師
2023 04/04 14:04
您好,同學(xué),不需要動它啊,不是有增值稅技術(shù)維護(hù)費嗎?
84785013
2023 04/04 14:06
我不填,主表不顯示
84785013
2023 04/04 14:06
也不顯示減免啊
84785013
2023 04/04 14:10
主表自己填?
向陽老師
2023 04/04 14:12
您好,同學(xué),是填在這張表里哦
向陽老師
2023 04/04 14:12
把金額填在第一行即可
84785013
2023 04/04 14:12
減免性質(zhì)代碼及名稱選擇什么
向陽老師
2023 04/04 14:18
不是一張表??!您這個填的是什么呢?
向陽老師
2023 04/04 14:19
在“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費”行中,本期發(fā)生額列填入“280”即可哦,不需要別的操作哦
84785013
2023 04/04 14:20
不填減免表,主表帶不出來
向陽老師
2023 04/04 14:21
不需要主表帶出來哦,就那張表就可以了,附表4即可
84785013
2023 04/04 14:23
主表不帶出來,怎么減免的?
我的應(yīng)交稅費并沒有減免啊
向陽老師
2023 04/04 14:26
首先,航天服務(wù)費不是填在增值稅申報表附表二,而是應(yīng)該填在增值稅申報表附表四稅額抵減情況表,同時在主表上填寫有第23欄的應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)月沒有應(yīng)交增值稅可以抵減的話,可以以后月份抵減.
增值稅申報表附表四:第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費,第2列本期發(fā)生額填入發(fā)票金額,第4列實際抵減稅額填入抵減額(如應(yīng)繳增值稅少于抵減額,按應(yīng)繳金額填寫,差額可以下期再抵).
84785013
2023 04/04 14:28
當(dāng)月不可以抵扣,下月才可以抵扣?
84785013
2023 04/04 14:30
在你們網(wǎng)站搜的答案
向陽老師
2023 04/04 14:32
本期實際抵減稅額那列填上就是的,可以抵減了,期末無余額
84785013
2023 04/04 14:34
如果當(dāng)月不抵扣,不需要天減免表。當(dāng)月抵扣,填減免表。是這樣嗎
向陽老師
2023 04/04 14:35
當(dāng)月不抵扣,那么本期實際抵減稅額那列填0,如果抵扣就填280數(shù)字
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