問題已解決

老師每個(gè)月針對進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅有哪些分錄要做,就是除了我開票出去我做了那個(gè)銷項(xiàng)稅,和我采購回來的進(jìn)項(xiàng)稅,還有哪些分錄要做?

84784974| 提問時(shí)間:2023 04/03 17:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,您采購回來有進(jìn)項(xiàng),是借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,額貸銀行存款。 ,銷售的時(shí)候借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。銷項(xiàng)
2023 04/03 17:25
玲老師
2023 04/03 17:25
剩下就是期末做增值稅減轉(zhuǎn)的分錄就行。
84784974
2023 04/03 17:26
啊,老師我都說除了這個(gè)分錄,因?yàn)槲椰F(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)的款和我電子稅務(wù)局的款對不上
84784974
2023 04/03 17:27
老師進(jìn)項(xiàng)我做了,銷項(xiàng)我做了,然后我就是直接計(jì)提:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了,我不知道是不是中間少了一步導(dǎo)致我的錯(cuò)了
玲老師
2023 04/03 17:44
把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。要轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就要交稅。就做借轉(zhuǎn)出未交增值稅。帶未交增值稅。
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