問題已解決
利潤分配下邊可以有應(yīng)付股利的明細(xì)嘛?那出報(bào)表的時(shí)候應(yīng)付股利體現(xiàn)在哪里呢
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速問速答你好1; 有的; 有這個(gè)明細(xì)的;? ? 沒有支付在負(fù)債表里面的負(fù)債類里面應(yīng)付股利里面? ?
2023 04/03 12:21
84785022
2023 04/03 13:04
那所以未分配利潤數(shù)要怎么取數(shù)?取利潤分配一級(jí)科目還是取未分配利潤二級(jí)科目?
meizi老師
2023 04/03 13:37
你好;? 看你利潤表的利潤來考慮分紅哈??
84785022
2023 04/03 13:48
我是說計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤數(shù)取的是科余利潤分配的一級(jí)科目還是二級(jí)未分配利潤數(shù),二級(jí)應(yīng)付股利的借方余額應(yīng)該放哪個(gè)報(bào)表科目
meizi老師
2023 04/03 13:49
你好1;? ? 應(yīng)付股利 是按照你已經(jīng)計(jì)提的? 原來的貸方的金額去 支付哈; 不是看報(bào)表?
84785022
2023 04/03 14:40
我在根據(jù)科余編制報(bào)表,報(bào)表應(yīng)該怎么取數(shù)的問題
meizi老師
2023 04/03 14:43
你好;? 報(bào)表是 根據(jù) 比如應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額加預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額
預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末借方余額加預(yù)付賬款明細(xì)賬期末借方余額
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末借方余額加預(yù)收賬款明細(xì)賬期末借方余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末貸方余額加預(yù)收賬款明細(xì)賬期末貸方余額
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)賬期末借方余額加上其他應(yīng)付款明細(xì)賬期末借方余額加上應(yīng)收股利加上應(yīng)收利息
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款明細(xì)賬期末貸方余額加上其他應(yīng)付款明細(xì)賬期末貸方余額加上應(yīng)付股利加上應(yīng)付利息
84785022
2023 04/03 14:55
老師,您看我前邊的問題,我要問的是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的取數(shù)問題
meizi老師
2023 04/03 15:00
你好; 未分配利潤 = 年初的未分配利潤金額 +本年利潤表的凈利潤來的; 抱歉哈;? ? 同時(shí)有一個(gè)學(xué)員問? ; 系統(tǒng)卡主了。? 發(fā)給他的 ;發(fā)到你這兒來了?
84785022
2023 04/03 15:09
老師,麻煩您好好看看我的問題好嗎?我想問的是報(bào)表未分配取科余上的哪個(gè)數(shù),科余利潤分配是一級(jí)科目,二級(jí)有未分配利潤和應(yīng)付股利都是借方余額,
meizi老師
2023 04/03 15:14
你好; 應(yīng)付股利 要結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤借方去 ; 結(jié)轉(zhuǎn)后; 只看你未分配利潤? ?借方或者貸方數(shù)據(jù) 來考慮? ?
84785022
2023 04/03 15:36
您是說利潤分配的二級(jí)明細(xì)應(yīng)付股利要結(jié)轉(zhuǎn)到二級(jí)明細(xì)未分配利潤科目里對(duì)嗎?
meizi老師
2023 04/03 15:40
你好; 是的; 你明細(xì)科目都要結(jié)轉(zhuǎn)的;? 你 平常沒有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
84785022
2023 04/03 15:59
他們倆是平行的二級(jí)子科目,要互相結(jié)轉(zhuǎn)?
meizi老師
2023 04/03 16:03
你好; 要哈;? ?期末都要結(jié)轉(zhuǎn);最終到未分配利潤去的;? ?
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