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老師,請問2022年11月份預付了貨款給供應商,2023年1月份收到商品,供應商3月份開具發(fā)票給我司;1月份跟3月份要怎么做賬呀?

84784949| 提問時間:2023 03/31 09:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到商品時借庫存商品貸預付賬款。 收到發(fā)票,把上面這個分錄紅沖再做上面分錄。
2023 03/31 09:51
84784949
2023 03/31 09:56
1月暫估入賬?2月份要紅沖掉嗎?還是3月份收到發(fā)票再紅沖?商品跟發(fā)票跨了2個月
玲老師
2023 03/31 10:02
收到發(fā)票的時候再做紅蔥。
84784949
2023 03/31 10:04
好的,謝謝老師
玲老師
2023 03/31 10:12
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