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老師好,一月份收到兩張專票,2月份抵扣了其中一張,由于發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了,現(xiàn)在要退回給銷售方,抵扣的那一張已經(jīng)填寫了紅字發(fā)票信息表,另外一張沒有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎?接下來要怎么做?跟對(duì)方財(cái)務(wù)溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎? 開回來的紅字發(fā)票怎么做賬,能直接紅沖1月份的會(huì)計(jì)分錄嗎?

84784995| 提問時(shí)間:2023 03/30 18:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
兩張錯(cuò)誤的發(fā)票,如果你都抵扣了,你兩張都填寫信息表,如果沒抵扣。就把抵扣的那一張?zhí)顚懶畔⒈砭托辛恕?/div>
2023 03/30 18:07
玲老師
2023 03/30 18:08
然后對(duì)方就給您開紅字發(fā)票了。
玲老師
2023 03/30 18:08
收到紅字發(fā)票的時(shí)候。已經(jīng)抵扣的那一張,需要把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來。
84784995
2023 03/31 09:21
老師上午好!麻煩幫我看看分錄: 1月份收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2月份認(rèn)證抵扣的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 疑問1: 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,需要做抵扣的分錄嘛?如需要,怎么做? 3月份發(fā)票有問題需要退回去,已經(jīng)抵扣的發(fā)票,開紅字信息表 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 待對(duì)方開完紅字發(fā)票之后,1月份的分錄進(jìn)行紅沖 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 老師,是這樣做嗎?
玲老師
2023 03/31 09:32
已經(jīng)抵扣的分錄收到負(fù)數(shù)發(fā)票。借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)。貸應(yīng)付賬款付出,這樣做就行。因?yàn)樵蹅円呀?jīng)認(rèn)證了嘛,不要再通過待認(rèn)證再轉(zhuǎn)一下了。
玲老師
2023 03/31 09:33
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。期末分?jǐn)?shù)是借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
玲老師
2023 03/31 09:33
然后交稅款的時(shí)候直接抵扣就可以了。
84784995
2023 03/31 10:28
懂了,謝謝老師??! 老師,那1月份的藍(lán)字發(fā)票和3月份收到的紅字發(fā)票我是不是直接做到我的憑證里面,藍(lán)字發(fā)票不用退回給對(duì)方
玲老師
2023 03/31 10:43
如果業(yè)務(wù)沒有取消,藍(lán)字發(fā)票還要給對(duì)方的。如果業(yè)務(wù)取消了,就不用給。所有發(fā)票你就自己放在憑證后面。
玲老師
2023 03/31 10:43
正常說,藍(lán)字發(fā)票需要給對(duì)方,對(duì)方需要用正確的藍(lán)字發(fā)票入賬。
84784995
2023 03/31 11:20
老師,之前發(fā)票內(nèi)容開的是租賃,開錯(cuò)了,實(shí)際上是銷售才對(duì)。開錯(cuò)的藍(lán)字發(fā)票給到對(duì)方的話,那我憑證那里就沒有發(fā)票了咋搞?
玲老師
2023 03/31 11:23
你好。您是用記賬聯(lián)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方。
84784995
2023 03/31 11:24
我們是購買方,對(duì)方給到我們的就是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的
玲老師
2023 03/31 11:33
,給你們發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)。
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