問題已解決

現(xiàn)在已經(jīng)是清算期了,那還能調(diào)賬嗎,就是現(xiàn)在賬上還有固定資產(chǎn),股東決議要作為投資收益分給股東,那我這邊賬務(wù)還需要做分錄嗎,還是填清算表的時(shí)候調(diào)整

84784964| 提問時(shí)間:2023 03/30 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,賬上也需要調(diào)整,報(bào)表也需要填寫。
2023 03/30 13:42
84784964
2023 03/30 13:44
報(bào)表在哪填寫呢,調(diào)整分錄怎么做呢
郭老師
2023 03/30 13:45
你好。做固定資產(chǎn)清理的 抵扣的這個(gè)投資收益是多少?
郭老師
2023 03/30 13:45
魚的價(jià)值是多少的?
郭老師
2023 03/30 13:46
剩余的價(jià)值是多少?
84784964
2023 03/30 13:56
388就是按照賬面凈值算的
郭老師
2023 03/30 14:00
你好,那你沒有儲(chǔ)值收入,沒有儲(chǔ)值收入的不需要填寫的。
84784964
2023 03/30 14:04
您說的是清算表不需要填寫是嗎,在可變現(xiàn)凈值那填388,但是我做分錄嗎,賬里面
郭老師
2023 03/30 14:06
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784964
2023 03/30 14:14
賬里面咋做分錄呢,處理完固定資產(chǎn)就沒數(shù)了啊
郭老師
2023 03/30 14:18
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借利潤分配應(yīng)付利潤,貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84784964
2023 03/30 14:26
老師,這么做完分錄我賬上固定資產(chǎn)就沒數(shù)了,那我這清算報(bào)表都填0嗎
郭老師
2023 03/30 14:28
可以的,可以這么做。
84784964
2023 03/30 14:29
那這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅我申報(bào)在哪申報(bào)呢
郭老師
2023 03/30 14:30
增值稅申報(bào)表里面填寫。
郭老師
2023 03/30 14:30
按月申報(bào)的,這個(gè)月發(fā)生的,下一個(gè)月申報(bào)
84784964
2023 03/30 14:31
填到哪一項(xiàng),未開票收入嗎
郭老師
2023 03/30 14:34
如果你是一般納稅人,一般計(jì)稅的13%,銷售貨物未開具發(fā)票一欄。
84784964
2023 03/30 14:38
老師,實(shí)收資本要先還給股東嗎,還是最后一起加上盈利按照投資比例分配
郭老師
2023 03/30 14:40
你好,賬上有錢,可以還錢
郭老師
2023 03/30 14:40
實(shí)收資本賬上有錢,可以先還錢。
郭老師
2023 03/30 14:40
剩余的你再分紅的
84784964
2023 03/30 15:22
老師為啥要繳稅呢,把固定資產(chǎn)作為投資收益分給股東,視同銷售嗎
郭老師
2023 03/30 15:25
是的,需要適當(dāng)銷售。
郭老師
2023 03/30 15:25
是的是的,需要視同銷售。
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