問(wèn)題已解決

老師,前年度有筆借管理費(fèi)用:6500 貸:銀行存款6500 借方應(yīng)該是沖其他應(yīng)收款 錄錯(cuò)了 這種調(diào)整的話是紅沖以前的分錄重新作筆正確的還是借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 6500 貸:管理費(fèi)用6500

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/30 10:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?應(yīng)該是; 借其他應(yīng)收款? 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用? ?
2023 03/30 10:01
84784952
2023 03/30 10:03
老師,小規(guī)模納稅人
meizi老師
2023 03/30 10:07
你好; 小規(guī)模的話;? ?借其他應(yīng)收款 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 2023-03-30 10:01:27 ?
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