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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,前年度有筆借管理費(fèi)用:6500 貸:銀行存款6500 借方應(yīng)該是沖其他應(yīng)收款 錄錯(cuò)了 這種調(diào)整的話是紅沖以前的分錄重新作筆正確的還是借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 6500 貸:管理費(fèi)用6500
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速問(wèn)速答你好;? ?應(yīng)該是; 借其他應(yīng)收款? 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用? ?
2023 03/30 10:01
84784952
2023 03/30 10:03
老師,小規(guī)模納稅人
meizi老師
2023 03/30 10:07
你好; 小規(guī)模的話;? ?借其他應(yīng)收款 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2023-03-30 10:01:27
?
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