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當(dāng)月沒收到發(fā)票暫估入賬了,需不需要根據(jù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84785010| 提問時間:2023 03/29 14:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 如果有收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 03/29 14:01
84785010
2023 03/29 14:02
那下個月還沒收到發(fā)票怎辦呢?
84785010
2023 03/29 14:03
但是款付了
小菲老師
2023 03/29 14:04
同學(xué),你好 那下個月還沒收到發(fā)票怎辦呢? 沒有收到發(fā)票,那還是暫估掛在賬上
84785010
2023 03/29 14:06
隔一個月收到發(fā)票我這樣沖出對吧?
小菲老師
2023 03/29 14:07
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
84785010
2023 03/29 14:08
那我上個月是沒收到發(fā)票但是付款了:
小菲老師
2023 03/29 14:09
同學(xué),你好 分錄是對的
84785010
2023 03/29 14:10
我這個月收到發(fā)票 借:庫存商品。 貸:預(yù)付?
小菲老師
2023 03/29 14:12
同學(xué),你好 對,你紅沖之后,重新做
84785010
2023 03/29 14:31
個體工商戶一般納稅人,把利潤轉(zhuǎn)出來到經(jīng)營者戶頭,這樣做憑證對嗎老師?
小菲老師
2023 03/29 14:33
同學(xué),你好 嗯,可以的
84785010
2023 03/29 16:11
發(fā)票超過了上月的預(yù)付款數(shù),貸:預(yù)付是不是應(yīng)該是22759?剩下的走應(yīng)付?
小菲老師
2023 03/29 16:11
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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