問(wèn)題已解決

老師 購(gòu)買(mǎi)一項(xiàng)技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 付費(fèi)3年 購(gòu)買(mǎi)時(shí)做了無(wú)形資產(chǎn)2萬(wàn) 需要按幾年分?jǐn)偰?/p>

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/29 10:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,無(wú)形資產(chǎn)按照十年攤銷(xiāo)的呢
2023 03/29 10:39
84785022
2023 03/29 10:41
老師 這個(gè)分錄怎么做呢 我們是高新企業(yè)
東老師
2023 03/29 10:41
借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 借研發(fā)部用 貸累計(jì)攤銷(xiāo)
84785022
2023 03/29 10:44
老師 攤銷(xiāo)時(shí) 借研發(fā)支出-費(fèi)用化 這個(gè)是成本類科目 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嘛 還是說(shuō)直接記到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)呢
東老師
2023 03/29 10:44
借研發(fā)支出-費(fèi)用化 這個(gè)是成本類科目 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的
84785022
2023 03/29 10:46
借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 借研發(fā)支出-費(fèi)用化 貸累計(jì)攤銷(xiāo) 月末結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化 這樣處理時(shí)嘛
東老師
2023 03/29 10:47
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣。
84785022
2023 03/29 10:51
老師 如果研發(fā)支出-費(fèi)用化 科目里金額 已經(jīng)申請(qǐng)著作權(quán)什么的 但是實(shí)際沒(méi)有拿到證書(shū) 這樣的需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里嘛 如果不結(jié)轉(zhuǎn) 在利潤(rùn)表里是不是不顯示成本 不能減少我們的利潤(rùn)呢
東老師
2023 03/29 10:52
抱歉啊,這個(gè)我就不太確定了,但是我覺(jué)得不應(yīng)該轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
84785022
2023 03/29 10:59
那老師 如果不結(jié)轉(zhuǎn)的化 研發(fā)支出-費(fèi)用化這個(gè)科目 會(huì)在利潤(rùn)表中體現(xiàn)出來(lái)嘛
東老師
2023 03/29 11:00
這個(gè)是成本類科目,不在利潤(rùn)表
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