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老師,我們借給關(guān)聯(lián)方9300萬(wàn),我們的賬務(wù)處理和對(duì)方的賬務(wù)處理分別是什么;借出時(shí)、計(jì)提利息、收到利息時(shí)?

84785040| 提問時(shí)間:2023 03/29 08:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款9300 借應(yīng)收利息, 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款,貸應(yīng)收利息。
2023 03/29 08:58
84785040
2023 03/29 09:00
為什么計(jì)提利息算收入呢
郭老師
2023 03/29 09:01
你不算收入算什么的,這個(gè)需要繳納增值稅。
84785040
2023 03/29 09:50
計(jì)提利息怎么做呢?
郭老師
2023 03/29 09:53
你好,借應(yīng)收利息,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是計(jì)提利息的,然后支出利息的那一方借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 貸應(yīng)付利息
84785040
2023 03/29 10:13
那我們沒來急開票,怎么做收入賬呢
郭老師
2023 03/29 10:14
無(wú)票收入就是了,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,它屬于當(dāng)月的當(dāng)月做。
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