問題已解決

我們公司發(fā)展了兩年了,公司才有起色,之前幾年的購買的東西,都是老板自己墊付的,并且開了發(fā)票的,被之前的會計全部做成其他應收款去了,怎么改成其他應付款?因為現(xiàn)在公司賬上有錢了,該把這些報銷給老板了。

84784984| 提問時間:2023 03/28 22:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,很高興為你解答 借:費用 ? 貸其他應收款 沖掉就可以
2023 03/28 22:11
84784984
2023 03/28 22:12
一開始的會計做的就是,借費用貸其他應收款。但是這個錢就是老板給的,現(xiàn)在要報銷給他,不應該是借管理貸其他應付嗎?
84784984
2023 03/28 22:14
老師,你可能沒看完我說的意思,之前的會計就是像你解答的一樣做的。我不理解的是別人墊付的不應該是其他應付款嗎
84784984
2023 03/28 22:16
???????還在么哦??
趙海龍老師
2023 03/28 22:21
你好,一開始記賬就應該記錄在其他應付款 但是已經(jīng)記錄在其他應收款的情況下 其他應收款應該是負數(shù) 現(xiàn)在按照借款走流程 就可以抹平
84784984
2023 03/28 22:22
哦哦,但是其他應收目前是正數(shù)啊。我不太明白
84784984
2023 03/28 22:23
而且把老板的工資,報銷的費用全部做到了其他應收款去了。我都不知道之前的會計怎么回事。亂做
趙海龍老師
2023 03/28 22:29
那就說明之前老板從公司借的錢還沒有通過費用的方式?jīng)_平,說明還欠公司資金
84784984
2023 03/28 22:37
我也不知道怎么會是這樣的情況,我們現(xiàn)在其他應收款老板借方余額18萬。怎么改成其他應付哦,改過來了,我通過轉(zhuǎn)賬好把其他應付沖了。
趙海龍老師
2023 03/28 22:38
借其他應付款 貸其他應收款 只能這樣對沖
84784984
2023 03/28 22:40
直接借其他應付18萬 貸其他應收18萬 轉(zhuǎn)賬給老板18萬后 借其他應付18萬 貸銀行存款18萬 這樣合計嗎
84784984
2023 03/28 22:40
剛剛我上面的這種做法合理嗎老師?
趙海龍老師
2023 03/28 22:42
可以這樣做 但是這樣其他應付款就會呈現(xiàn)負數(shù)
84784984
2023 03/28 22:43
那這樣其他應付18萬掛哪里,肯定有影響吧?
84784984
2023 03/28 22:43
我后面通過銀行轉(zhuǎn)款把其他應付支付出去了,還是負數(shù)嗎?
趙海龍老師
2023 03/29 08:47
你把其他應收款沖平后,其他應付款就是負數(shù)了 你在支付一次其他應付款翻倍了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~