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1月份繳納22年增值稅//印花稅/城市維護建設稅,分錄是這樣寫的嘛

84784974| 提問時間:2023 03/25 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2023 03/25 14:03
84784974
2023 03/25 14:24
你好老師,是小規(guī)模
郭老師
2023 03/25 14:26
可以的,可以這么做的。
84784974
2023 03/25 14:30
這個是不用計提吧
84784974
2023 03/25 14:30
確認收入 應交稅費。錄入憑證時時錄入在負債嘛
郭老師
2023 03/25 14:32
印花稅不用計提,你的附加稅需要附加稅在12月份計提
84784974
2023 03/25 14:37
是這樣的,,去年的賬是給做賬公司做得,今年1月份開始自己做,季度申報 1月份付款第四季的稅費, 不知道做賬公司那邊計提了沒有, 如果還需要計提的話 分錄是怎么寫的
郭老師
2023 03/25 14:39
哦,那你看下你的應交稅費,城建稅有沒有余額就可以了。
84784974
2023 03/25 14:41
去年余額還沒有給我 ,如果沒有余額就不用計提嘛
郭老師
2023 03/25 14:42
那你今年做賬的期初余額還有年初余額怎么做的,你得借著他之前的來。
84784974
2023 03/25 15:41
嗯 等做賬公司給我了再錄進去 社保是當月申報當月的 還是當月申報上月的
郭老師
2023 03/25 15:45
社保當月計提當月的,如果你是次月支付的話,下月只做支付的分錄,當月計提當月的,這個影響損益支付不影響。
84784974
2023 03/25 15:47
當月申報繳費,怎么做分錄,需不需要做計提
郭老師
2023 03/25 15:48
需要 jie借管理費用,社保 貸應付職工薪酬,社保 借應付職工薪屬社保 其他應收款個人負擔的,社保 貸銀行
84784974
2023 03/25 16:41
工資 跟社保怎么計提 這兩個都弄混了 都不知道怎么下手
郭老師
2023 03/25 16:45
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
84784974
2023 03/25 17:16
好的,謝謝 確認收入 應交稅費-應交增值稅 是輸入負債那嘛
郭老師
2023 03/25 17:20
你好對的,是的,屬于負債類的科目
84784974
2023 03/25 17:35
3月份社保,單位2112.84元,個人832.71元,工傷保險76.92元, 計提:借:管理費用-社保2112.84 貸:應付職工薪酬-社保2112.84 繳納:借:應付職工薪酬-社保2112.84 其他應付款 832.71 貸:銀行存款???? 是不是寫錯了 幫我糾正下唄!謝謝
郭老師
2023 03/25 17:39
單位負擔在這一個2000多包涵了76的嗎?包含了的話正確的。
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