問題已解決
老師,我們員工是勞務(wù)派遣的,我們支付勞務(wù)費,然后勞務(wù)公司再發(fā)工資給員工,然后我們有些員工有差旅費,是出差補貼,說要包含到勞務(wù)費里面,要幫員工算個稅的,那到時候勞務(wù)公司把這些差旅費都包含到工資里面去,開了勞務(wù)發(fā)票,那么我們是不是就按照勞務(wù)發(fā)票上的金額全部計入勞務(wù)費里面呢?是不是里面包含的差旅費不用分出來了?
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速問速答您好,對的,按照發(fā)票金額,就可以不分出來
2023 03/25 09:48
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