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"【例】甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,主 要從事A產(chǎn)品的銷售。2021年3月10日甲公司銷售給乙公司商品一 批,價(jià)款為300萬(wàn)元(不含稅)。為早日回收款項(xiàng),該銷售附現(xiàn) 金折扣條件2/10,1/20,n/30。2021年3月18日,甲公司收到該 筆貨款,根據(jù)合同規(guī)定,給予乙公司2%的折扣,請(qǐng)計(jì)算甲公司計(jì) 稅銷售額及銷項(xiàng)稅額。"

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/24 17:48
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李老師2
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2023 03/24 18:01
84784999
2023 03/24 18:01
我不太清楚怎么計(jì)算甲公司的計(jì)稅銷售額及銷項(xiàng)稅額。
李老師2
2023 03/24 18:01
可以讓我來(lái)為您解釋一下,甲公司的計(jì)稅銷售額=300萬(wàn)元(不含稅)-2%的折扣=294萬(wàn)元;銷項(xiàng)稅額=294萬(wàn)元*13%=38.22萬(wàn)元。
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