問題已解決

對方開錯的專票,如果我方已在上月進行了增值稅抵扣,但沒錄賬,這個月對方紅沖并重開了一張與那張錯誤專票一樣金額的藍字專票后,我方的賬務(wù)要怎樣錄呢?請列出詳細分錄。

84785023| 提問時間:2023 03/24 17:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 你好? 錯的分錄發(fā)來看一 下??
2023 03/24 17:51
84785023
2023 03/24 18:22
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)300 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 300
玲老師
2023 03/24 18:25
你好 借? ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)300 負數(shù)? ? 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 300負數(shù)? ? 借 成本費用,貸應(yīng)付賬款等?
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