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"甲公司2016年6月20日購入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500萬元,增值稅額為85萬元,發(fā)生了相關(guān)的運(yùn)雜費(fèi)為100萬元(不考慮運(yùn)費(fèi)抵扣增值稅的因素)。該項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,2017年末,公司發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)資產(chǎn)有減值跡象,該項(xiàng)資產(chǎn)的公允價(jià)值為310萬元,處置費(fèi)用為10萬元,預(yù)計(jì)持續(xù)使用該項(xiàng)資產(chǎn)的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為280萬元,該項(xiàng)設(shè)備2017年應(yīng)計(jì)提的減值為(?。┤f元。 2017年應(yīng)計(jì)提的折舊=600×5/15/2+600×4/15/2=1

84785018| 提問時(shí)間:2023 03/21 14:43
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
正確答案是:200萬元。此外,需要注意的是,該設(shè)備的減值損失僅列入收益及損失表,而不輸入到一般經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表里面去。
2023 03/21 14:51
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